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市供销总社认真开展内审工作

  • 发布日期: 2024-01-30
  • 来源: 监事会办公室
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为进一步规范财务管理,严肃财经纪律,加强内部监督,日前,市供销总社认真开展内部审计工作,对市社机关、社有企业的日常财务收支进行审计。

一是健全内审工作机制。成立内审工作领导小组,下设办公室,制定内审工作制度,印发内审工作方案,明确内审工作目标、对象、内容,细化内审工作程序和措施。

二是明确内审工作重点。重点围绕市社机关预算编制、预算执行和决算管理情况,固定资产管理、内部控制及财务管理情况、社有企业运营情况等进行审查,并结合各处(室)业务进行综合分析、查找薄弱环节、弥补工作短板。

三是加强内审问题整改。将被审计处(室)、企业作为问题整改责任主体,对内审检查出的问题实行限期整改,对典型性、普遍性问题,督促建立健全长效机制。此次内审共发现并整改问题5个,建立制度2项。

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